
近期,公司严格落实资金收支专项监管部署,从严规范基层单位资金收款工作,建立企业收款二维码全覆盖检查机制,以“查隐患、堵漏洞、严规范、促长效”为目标,重点针对安保大队、检验计量中心,全面开展企业收款二维码使用情况检查,切实守住基层资金安全第一道关口,从源头防范资金管理风险。
此次检查坚持问题导向,采取现场扫码核验、台账逐项核对、数据交叉比对、随机人员问询的方式,重点检查四个方面:一是查收款主体是否合规,严禁使用个人收款码、私自设立收款码、一码多户等违规行为,杜绝不合规收款渠道;二是查张贴使用是否规范,全面清理混用张贴的“阴阳码”、私人收款码,确保对外张贴的收款码统一、合规;三是查资金归集是否准确,严防资金截留、挪用、延时入账等行为,保证资金足额、及时存入公司账户;四是查制度执行是否严格,核对收款台账完整度、人员操作权限合规性、风险防控措施落实度,确保各项管控制度真正落地。
下一步,公司将持续巩固整改成果,建立常态化巡检、动态化备案、数字化监控相结合的长效管理机制,持续推进收款二维码管理标准化、资金流转全程透明化、风险防控闭环化,以扎实举措,全力保障公司资金安全可控、运营合规,筑牢资金管理安全防线。
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